2021-03-01
11次
高级审计
8千-1万/月
工作性质全职
招聘人数2人
年龄要求18-37
学历要求大专
工作经验1-3年
性别要求不限
工作地点请选择工作地区
联系方式
联系人:邝金葵
联系电话:18682446808
职位描述
岗位职责:

1、协助公司领导修订与完善公司内控制度、流程及业务操作规范,完善公司内控体系建设;

2、组织实施公司各业务环节的内控审计,评估内控制度的执行情况并提出整改建议。

3、开展各类专项稽核,在稽核过程中检查可能存在的管理漏洞和舞弊行为,建立反舞弊机制;

4、定期参与公司财务核查、统计、分析财务数据,为公司的经营管理提供建议;

5、定期编写内部稽核报告,跟踪整改建议的落实情况;

6、完成上级交办的其他工作事项。



任职要求:

1、大专及以上学历,审计学、会计学、财务管理及相关专业;

2、3年以上大型会计师事务所、中大型制造业内审内控工作经验(其中制造业2年),有制造业上市公司审计经验者优先考虑;

3、熟悉风险管理和内控内审流程,风险意识强,具备独立开展内审项目的能力;

4、熟悉会计、财务管理等方面的知识,具有一定的财务报表分析能力;

5、具有较强的口头和书面表达能力,良好的团队合作意识和工作责任心;

6、具有中级以上职称,获得CPA或CIA等相关专业资格证书优先。

7、年龄28-37,***。




福利待遇:

1.公司具备完善的晋升体系和广阔的发展空间,可内部转职横向发展、纵向提升;

2、公司现已新三板上市,目前处于业务高速扩张时期,缺乏大量中层管理人员。

3、公司每年会有人才性住房指标。

4、双休、朝九晚六、五险一金、公积金、不定期活动、节假日礼物、休假按国家法定、房补、话费补贴、伙食补贴、年底双薪等等
求职须知
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